南江县委宣传部2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作。负责联系中央和省市及县外新闻单位及驻南机构,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调全县网络安全和信息化工作,组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和重大政策。宏观指导网络舆情信息有关工作等。负责互联网安全、信息内容监督管理执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
11.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调网络意识形态工作,负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实,组织开展网络意识形态工作专题督查。统筹协调新媒体的建设与管理。
12.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门(单位)和乡镇新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。
14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央和省、市、县外新闻媒体驻南机构的监督管理,以及新闻记者证的管理工作。
15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
16.受县委委托,会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
17.承担县委网络安全和信息化委员会、县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
18.完成县委交办的其他任务。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年,南江县宣传思想文化工作在市委坚强领导和市委宣传部具体指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及省市全会精神,努力为加快建设生态经济强县提供了强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。
1.扛牢主体责任,意识形态领域向善向好
(1)严格落实意识形态工作责任制。
(2)切实加强意识形态阵地管理。
(3)着力构建清朗洁净网络空间。
2.抓实思想引领,理论武装工作不断夯实
(1)深入抓实理论学习。
(2)常态开展理论宣讲。
(3)强化理论研究阐释。
3.立足出新出彩,对内对外宣传亮点纷呈
(1)广播电视媒体宣传再创新佳绩。
(2)平面媒体宣传再上新高度。
(3)新兴媒体宣传凸显新亮点。
4.强化教育引领,城乡文明建设扎实有效
(1)大力践行社会主义核心价值观。
(2)主题活动不断深入开展。
(3)未成年人思想道德建设稳步推进。
5.坚定文化自信,群众文化事业蓬勃发展
(1)公共服务水平日益提升。
(2)群众文化活动蓬勃开展。
(3)精品佳作不断涌现。
(4)文化传承不断加强。
二、机构设置
县委宣传部下属二级单位2个(南江县文联和南江县互联网信息中心),均属于事业单位。
纳入宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 南江县互联网信息中心
2. 南江县文联
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计862.7万元。与2018年相比,收、支总计各减少167.3万元,增长/下降16%。主要变动原因是人员变动及职能职责变化。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计862.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入862.7万元,占100%。
(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计862.7万元,其中:基本支出405.5万元,占47%;项目支出457.2万元,占53%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计862.7万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少167.3万元,下降16%。主要变动原因是人员变动及职能职责变化。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出862.7万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少167.3万元,下降16%。主要变动原因是人员变动及职能职责变化。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出862.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出786.4万元,占91.2%;社会保障和就业(类)支出46.2万元,占5.4%;医疗卫生支出8.9万元,占1%;住房保障支出21.1万元,占2.4%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为867.2,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务:支出决算为786.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业:支出决算为46.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育:支出决算为8.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.住房保障支出:支出决算为21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出405.5万元,其中:
人员经费277.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费128万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元,完成预算59.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,进一步严格控制公务接待的数量和标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.9万元,占100%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.9万元,完成预算59.2%。公务接待费支出决算比2018年减少0.2万元,下降3%。主要原因是进一步严格控制公务接待的数量和标准。。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,817人次(不包括陪同人员),共计支出5.9万元,具体内容包括:上级检查指导、媒体来南采访等等。其中:
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出5.9万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对3项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。该项目资金较好地实现了绩效目标。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“文化院坝””农村公益电影放映”“农家书屋目录更新”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1. 文化院坝项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。通过项目实施,丰富了项目村村民文化活动,推进各村文体事业健康发展。发现的主要问题:在家群众较少文化设施设备使用率有待提高。下一步改进措施:不断拓宽公共文化人才队伍,要培养发掘一批热心公益事业的乡土文化能人。努力打造特色文化品牌,利用背靠旅游景区的优势,结合文化发展乡村旅游打造特色文化品牌,为群众提供富有地方特色的公共文化产品和服务。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
文化院坝 |
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预算单位 |
中共南江县委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
108万元 |
执行数: |
108万元 |
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其中-财政拨款: |
108万元 |
其中-财政拨款: |
108万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
完成27个村文化院坝建设 |
完成27个村文化院坝建设 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
完成27个村文化院坝建设 |
完成27个村文化院坝建设 |
完成27个村文化院坝建设 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成资金投入108万 |
完成资金投入108万 |
完成资金投入108万 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成27个村每个村4万元投入 |
完成27个村每个村4万元投入 |
完成27个村每个村4万元投入 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
在2019年内全面完成建设 |
在2019年内全面完成建设 |
2019年内全面完成建设 |
|
项目完成指标 |
社会效益指标 |
积极开展文化活动,共享文化惠民成果 |
全年每个村开展文化活动不少于4次 |
个村平均开展文化活动6次 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
建成后群众满意度达100% |
群众满意度达100% |
2.农村公益电影放映项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.63万元,执行数为113.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,满足了农村广大农民群众文化精神生活的需求,促进了社会主义核心价值观的宣传教育,提高了人民群众的精神文化需求,对促进人民群众的理想情操形成起到较好的作用,具体践行了社会主义核心价值观,构建了社会和谐以及推动了社会文明的进步。发现的主要问题:观影覆盖面不够大,人员组织困难。下一步改进措施:结合农村红白喜事和其他大型活动开展公益电影放映,进一步扩大覆盖面。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村公益电影放映专项资金 |
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预算单位 |
中共南江县委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
113.63万元 |
执行数: |
113.63万元 |
|
其中-财政拨款: |
113.63万元 |
其中-财政拨款: |
113.63万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
按照“每村每月一场公益电影”的目标要求,年度预算内完成全县516个行政村的农村公益电影6192场次目标任务。 |
2019年1月1日至12月31日,共放映8007.6场电影,超额完成任务。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产 出 指 标 |
数量指标 |
放映场次达标。 |
6192场次 |
129% |
|
观影人数达标。 |
20万人次 |
160% |
|||
质量指标 |
督促放映单位加强放映人员管理,提升业务能力和服务水平;多管齐下,加强对放映场次的监督和审核,确保放映场次真实有效。 |
|
100% |
||
时效指标 |
截至12月31日前,完成全年放映任务;结合山区实际,放映人员每个行政村实地放映次数不低于7次/年。 |
|
100% |
||
成本指标 |
项目经费专款专用,无挤占、无挪用。 |
|
100% |
||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
公益电影项目的实施为构建人民群众基本公共服务体系奠定坚实的资金保障。 |
|
100% |
|
社会效益 指标 |
农村公益电影放映工作较好地满足农村广大农民群众文化精神生活的需求,促进了社会主义核心价值观的宣传教育,取得了很好的社会效益。 |
|
100% |
||
生态效益 指标 |
提高了人民群众的精神文化需求,对促进人民群众的理想情操形成起到较好的作用,具体践行了社会主义核心价值观,构建了社会和谐以及推动了社会文明的进步。 |
|
100% |
||
可持续影响指标 |
农村公益电影放映的项目属于经常性项目,应持续加强管理,确保我县公益电影放映工作得以制度化、长效化,保障人民群众享受到基本的文化权益。 |
|
100% |
||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
观影群众满意度持续提升。 |
≥95% |
100% |
3.农家书屋目录更新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.6万元,执行数为51.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步丰富了农村精神文化生活,有效解决了农民“买书难、借书难、看书难”的问题,为大力实施乡村振兴战略打下坚实基础。发现的主要问题:部分书屋闲置,利用率不高;配书质量参差不齐,吸引力不够。下一步改进措施:因地制宜配置图书,创新开展读书活动,让农家书屋充分发挥效用。
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
南江县2019年农家书屋出版物补充更新 |
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预算单位 |
中共南江县委宣传部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
51.6万元 |
执行数: |
51.6万元 |
|
其中-财政拨款: |
51.6万元 |
其中-财政拨款: |
51.6万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
对全县516个村级农家书屋出版物进行全面补充更新。 |
完成全县516个村级农家书屋出版物补充更新。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
完成516个村级农家书屋出版物补充更新 |
516个 |
516个 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
采购图书43344册(84册*516村) |
43344册 |
43344册 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
订阅报刊516份 |
516份 |
516份 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
新书发货差错率不高于5% |
100% |
100% |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
所有图书均为正版图书 |
100% |
100% |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成图书分类、编码、上架等工作 |
100% |
100% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
在2019年度内全面完成 |
2019年度内 |
2020年6月(受疫情影响推迟完成) |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
按照每村1000元标准,完成516个村级农家书屋出版物补充更新 |
51.6万元 |
51.6万元 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
积极开展农民读书用书活动,共享文化惠民成果 |
100% |
100% |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高农民整体素质,推进新农村文化建设 |
100% |
100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
100% |
100% |
(三)部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《南江县委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对对外宣传项目开展了绩效评价,《对外宣传项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,宣传部机关运行经费支出128万元,比2018年增加28万元,增长28%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,宣传部政府采购支出总额100.14万元,其中:政府采购货物支出100.14万元,主要用于办公设备采购、农家书屋图书目录更新等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,宣传部无车辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县委宣传部2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
县委宣传部下属二级单位2个(南江县文联和南江县新闻中心),均属于事业单位。纳入宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:南江县互联网信息中心、南江县文联。
(二)机构职能。
负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。负责规划、部署全县性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,对县新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全县的外宣工作。负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。完成县委交办的其它任务。
(三)人员概况。
宣传部及所属事业单位现有行政编制15名,事业编制7名,机关工勤3名。现有在编人员25人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
宣传部2019年度收入为862.7万元,全额为财政拨款。
(二)部门财政资金支出情况。
宣传部2019年度支出为862.7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
1、预算管理制度健全:根据财政局的相关政策文件规定以及内控文件的要求,2019年宣传部重新制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约制度等一系列财务管理制度,制度健全。
2、资金使用合规:严格按照资金来源、用途使用资金;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行县财政局公务卡管理暂行办法等相关制度;加强资金的使用管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行。
3、预决算信息公开及时:能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息,并做到信息资料真实、准确。
(二)专项预算管理。
宣传部专项预算主要是对外宣传和中心学习组费用。均按照财政的要求进行使用和管理,保证资金使用规范合法,并对外宣资金专项做了绩效评价
(三)结果应用情况。
通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
1. 预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为5.9万元,完成预算的59%。
2、预算管理方面,制度执行总体较为有效。
3、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
(二)效率性评价和有效性评价 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
(三)社会公众满意度评价 2019年宣传部认真贯彻落实中央省市县相关会议精神,通过全年不懈努力,为决胜脱贫摘帽、加快“五个南江”建设提供强大的思想保证、舆论支撑、精神动力和文化条件。
(二)存在问题。
存在的主要问题:宣传工作任务繁重,在宣传各类事务投入不足,影响了宣传工作的成效。
(三)改进建议。
积极争取相关政策和资金,加大对各级,特别是乡镇宣传事业投入力度。
附件2
2019年外宣项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据年初预算,财政下达专项外宣工作经费174.8万元,主要用于南江形象及广告宣传;南江形象推介活动;外宣品制作;新闻媒体外宣;常规外宣活动;网络宣传与合作;新闻媒体接待活动;县委、县政府确定的其他重要外宣活动。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
县委宣传部深入贯彻中央和省市、县委关于外宣工作的部署要求,结合我县对外开放实际,以深化中国梦对外宣传为引领,以全县重大战略、重点工作、重要活动为对外宣传重点,整合外宣资源,创新方式方法,加大新闻宣传力度,提升外宣品质量,广泛开展经贸文化交流活动,进一步提升了南江城市形象,扩大了南江的海内外知名度和美誉度,为加快建设生态经济强县提供了强大的思想保证、精神动力、舆论支持。
(二)绩效分析
1、项目决策
该项目的绩效目标为:组织媒体采访活动5次以上,在市级及以上报刊、网络、电视等发稿500篇以上。按照权限外宣常规工作和市委、县委目标考核内容以及省市县相关文件要求,设立记者招待费、记者站经费、特色生态农业及旅游宣传经费、媒体专版、网络常规宣传经费、外宣设备购置、核心价值观、感恩奋进等主题活动及全县重大活动氛围营造经费等。
2.资金分配情况
截止2019年12月31日,县财政将经费按预算下达到本单位。宣传部严格执行财务管理制度,一是严格执行资金使用申请程序。首先由具体负责人员提供相关方案、文件通知、活动安排和经费预算,再由分管领导和财务人员审核,上报部长办公会讨论,最后落实;二是严格执行资金使用各项标准;三是严格执行资金使用报账制度,确保资金使用、管理符合财务制度规定,发挥最大使用效益。
3、项目绩效
广播电视媒体宣传再创新佳绩。县融媒体中心挂牌成立,继续办好《规矩有约》《阳光问廉》《耕读者》《快乐成长》《南江新闻》等品牌栏目;加大广播电视作品报送,全年在省级以上用稿170余条,其中中央电视台上稿33条。一名南江选手参加中央电视台2020中国诗词大会摄制并有良好表现。平面媒体宣传再上新高度。全年在省级以上报刊上稿400余篇,其中《人民日报》9篇,《农民日报》5篇,《四川日报》37篇(头版3篇)。在省级以上新闻网站上稿700余篇,其中《人民网》30余篇,《新华网》20余篇。新兴媒体宣传凸显新亮点。《魅力南江》微信公众号、《南江发布》官方微博、南江县广播电视台微信公众号、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP刊播新闻共计12000余条。群众满意度达100%。
三、存在主要问题
资金投入较少,外宣力度有待进一步加强。
四、 相关措施建议
积极协调相关部门,争取加大资金投入;不断完善资金使用流程;继续加强项目资金监管。
第五部分 附表